3月20-21日陕西正源会计师事务所对我院2012年度和2013年度的财务工作进行了全面的审计和指导。审计组在对我院的会计政策、内部控制制度以及财务管理制度进行深入了解后,结合医院会计制度,抽查了部分会计资料,并对会计凭证、会计账簿、会计报表进行了核查,对会计基础工作的各个环节进行了严格考核。
针对此次财务审计工作,财务科做了充分的准备,积极配合审计人员工作。在审计工作组来院之前,充分做好账务的自查,对会计凭证、会计报表进行复查核对;做好审计前期工作,将本单位的账务数据提供给审计人员,并协助查找所需抽查的凭证,积极配合提供审计所需的所有资料。在检查中认真对待审计人员的询问,确保审计工作的顺利进行。
审计工作结束后,审计组就审计情况向我院提供了审计报告,对我院会计工作给予了充分肯定,同时也指出了我院在财务管理中存在的问题,并提供了管理层沟通报告,提出整改建议。我科对审计中发现的不足之处,认真对待并指定专人进行检查改正。
此次审计工作,加强了我科财务人员对会计基础工作的深刻认识,在一定程度上提升了我单位的财务管理水平,并对我单位完善管理制度、会计核算和会计工作流程的优化有重要的指导意义。在以后的财务工作中,严格按照会计制度的要求做好会计核算和监督,使财务工作更加精细规范。